В целях повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений и предприятий жилищно-коммунального хозяйства Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, сокращения затрат районного бюджета на обеспечение учреждений бюджетной сферы всеми видами энергетических ресурсов, а также во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрация Бутурлинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области. Установка приборов учета энергетических ресурсов" в новой редакции.
2.Постановление администрации Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области от 02.08.2010 № 727 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области. Установка приборов учета энергетических ресурсов» считать утратившим силу.
3.Финансовому управлению администрации Бутурлинского муниципального района
(Е.Н. Балушева) предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете Бутурлинского муниципального района на очередной финансовый год.
4.Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Бутурлинского
муниципального района предусмотреть финансирование мероприятий Программы в объемах софинансирования, указанных в Программе.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н.А.Чичков
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
от ________________ года № _______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области. Установка приборов учета энергетических ресурсов"
(в новой редакции)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1.Наименование программы |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области. Установка приборов учета энергетических ресурсов" |
|||||||
1.2. Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
|||||||
1.3.Муниципальный заказчик программы |
Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
|||||||
1.4. Основной разработчик программы |
Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
|||||||
1.5. Основные цели программы |
Повышение энергетической эффективности в Бутурлинском муниципальном районе, сокращение затрат на обеспечение учреждений всеми видами энергетических ресурсов (воды, газа, электрической и тепловой энергии) |
|||||||
1.6. Основные задачи программы |
Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (воды, газа, электрической и тепловой энергии) приборным способом. |
|||||||
1.7. Сроки и этапы реализации программы |
|
|||||||
1.8. Объемы и источники финансирования программы |
Наименование муниципальных заказчиков |
Источники финансирования |
Предполагаемое финансирование, |
Всего за период реализации |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
||
Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
11260,64 |
3800,84 |
2983,14 |
4522,56 |
4504,38 |
27071,56 |
|
Областной бюджет, в т.ч. |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
||
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
НИОКР |
- |
|
|
|
|
- |
||
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет по ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Н.О. на 2010 год" |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
||
|
|
Федеральный бюджет, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Районный бюджет, в т.ч. |
4991 |
600 |
243 |
4061,52 |
4041,34 |
13936,86 |
|
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджет поселений, в т.ч. |
1381,04 |
737,04 |
563,04 |
461,04 |
463,04 |
3605,2 |
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники, |
2288,6 |
2463,8 |
2177,1 |
- |
- |
6929,5 |
|
|
Капвложения |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
НИОКР |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
Средства предприятий ЖКХ |
2288,6 |
2463,8 |
2177,1 |
- |
- |
6929,5 |
|
ИТОГО по |
Всего, в т.ч. |
11260,64 |
3800,84 |
2983,14 |
4522,56 |
4504,38 |
27071,56 |
|
программе |
Областной бюджет, в т.ч. |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
|
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Областной бюджет по ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Н.О. на 2010 год" |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
|
|
Федеральный бюджет, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Районный бюджет, в т.ч. |
4991 |
600 |
243 |
4061,52 |
4041,34 |
13936,86 |
|
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджет поселений, в т.ч. |
1381,04 |
737,04 |
563,04 |
461,04 |
463,04 |
3605,2 |
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники, |
2288,6 |
2463,8 |
2177,1 |
- |
- |
6929,5 |
|
|
Капвложения |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
НИОКР |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
Средства предприятий ЖКХ |
2288,6 |
2463,8 |
2177,1 |
- |
- |
6929,5 |
1.9. Система организации контроля за исполнением программы |
Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
|||||||
1.10. Координатор Программы |
Администрация Бутурлинского муниципального района |
|||||||
1.11. Исполнители мероприятий программы |
Администрация Бутурлинского муниципального района. |
|||||||
1.12. Методы реализации Программы |
Программа реализуется путем выполнения основных мероприятий |
|||||||
1.13. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности |
Переход на 100 % определение количества потребляемых энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая и тепловая энергия) приборным способом. |
2. Текст программы
2.1. Содержание проблемы
Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе является необходимым условием развития Бутурлинского муниципального района. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.
Потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора и на бюджете района.
Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области и сокращение затрат местного бюджета на обеспечение бюджетных учреждений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области всеми видами энергетических ресурсов можно достичь только при условии 100% оплаты за используемые энергетические ресурсы по показаниям приборов учета. Для достижения поставленной цели необходимо завершить оснащение объектов бюджетных учреждений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.
-
-
Цели и задачи программы
-
Основной целью Программы является:
повышение энергетической эффективности в Бутурлинском муниципальном районе, сокращение затрат на обеспечение учреждения всеми видами энергетических ресурсов (воды, газа, электрической и тепловой энергии)
Основными задачами Программы являются:
- переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (воды, газа, электрической и тепловой энергии) приборным способом.
- снижение объемов потребления энергетических ресурсов.
- экономия бюджетных средств.
2.3. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в 2010 -2014годы.
Программа реализуется в один этап.
2.4. Управление программой и механизм её реализации
Муниципальным заказчиком программы является Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, которая организует выполнение всех программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.
Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2.5. Система программных мероприятий
В программе изложен комплекс мер по доведению до 100% оснащенности приборами учета всех видов используемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы Бутурлинского муниципального района Нижегородской области.
По окончании оснащения приборами учета и ввода их в эксплуатацию определение количества потребленных энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Бутурлинского муниципального района Нижегородской области будет проводиться только по показаниям приборов учета, что позволит осуществлять расчеты с ресурсоснабжающими организациями только за фактически использованные энергетические ресурсы.
Сокращение затрат местного бюджета ожидается на уровне 10-15% по сравнению с величиной оплаты за энергетические ресурсы, определенной с применением расчетных способов.
Программой предусмотрена установка приборов учета бюджетных учреждений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области по всем видам энергетических ресурсов в количестве 45 штук для достижения 100% охвата приборами учета всех видов энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями Бутурлинского муниципального района Нижегородской области.
По видам энергетических ресурсов потребность в приборах учета распределяется следующим образом. Необходимо установить:
- 40 приборов учета по воде;
- 5 прибора учета тепловой энергии.
Снижение расхода электроэнергии к 2015 году на 467 тыс. кВт/ч, экономический эффект – 1,752млн. руб;
Снижение расходов на отопление к 2015 году на 759 тыс. Гкалл, экономический эффект 0,890 млн. руб;
Снижение потребления природного газа к 2015 году на 165 тыс.м. куб, экономический эффект 0,550млн. руб.
Снижение расхода воды к 2015 году на 17,45 тыс. м. куб, экономический эффект 0,304 млн. руб;
Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению Бутурлинского муниципального района.
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на территории Бутурлинского муниципального района.
Сводный перечень мероприятий программы приведен в таблице 2.
Таблица 2
№ |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Предполагаемые объемы финансирования по годам в разрезе источников (тыс. руб.) |
Ожидаемый результат |
|||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Всего |
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
Цель программы: |
Всего, в т.ч. |
11260,64 |
3800,84 |
2983,14 |
4522,56 |
4504,38 |
27071,56 |
|
|||||||
Областной бюджет |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
|||||||||
Районный бюджет |
4991 |
600 |
243 |
4061,52 |
4041,34 |
13936,86 |
|||||||||
Бюджет поселений |
1381,04 |
737,04 |
563,04 |
461,04 |
463,04 |
3605,2 |
|||||||||
Прочие источники |
2288,6 |
2463,8 |
2177,1 |
- |
- |
6929,5 |
|||||||||
Задача 1 программы: |
Всего, в т.ч. |
273 |
50 |
- |
- |
- |
323 |
|
|||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
50 |
- |
- |
- |
50 |
|||||||||
Бюджет поселений |
273 |
- |
- |
- |
- |
273 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероп- |
Установка приборов учета воды в |
прочие расход |
2010 |
МУ «Бутурлинска |
Всего, в т.ч. |
- |
25 |
- |
- |
- |
25 |
100% оснащеие приборами учета воды |
|||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
25 |
- |
- |
- |
25 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероп- риятие 1.2. |
Установка приборов учета воды в учреждениях образования Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
прочие расходы |
2010 |
Учреждения образования |
Всего, в т.ч. |
- |
20 |
- |
- |
- |
20 |
100% оснащеие приборами учета воды |
|||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
20 |
- |
- |
- |
20 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероп- риятие 1.3. |
Установка приборов учета воды в учреждениях культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
прочие расходы |
2010 |
Учреждения культуры |
Всего, в т.ч. |
234 |
- |
- |
- |
- |
234 |
100% оснащеие приборами учета воды |
|||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселений |
234 |
- |
- |
- |
- |
234 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероп- риятие 1.4. |
Установка приборов учета воды в учреждениях спорта Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
прочие расходы |
2010 |
Управление образования культуры и спорта администрации Бутурлинского района |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100% оснащеие приборами учета воды |
|||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероп- риятие 1.5. |
Установка приборов учета воды в административных зданиях Бутурлинского |
прочие расходы |
2010 |
Администрация Бутурлинского района, админи |
Всего, в т.ч. |
39 |
5 |
- |
- |
- |
44 |
100% оснащеие приборами учета воды |
|||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
5 |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||
Бюджет поселений |
39 |
- |
- |
- |
- |
39 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Задача 2 программы: |
Всего, в т.ч. |
130 |
550 |
- |
- |
- |
680 |
|
|||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
130 |
550 |
- |
- |
- |
680 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероп- риятие 2.1. |
Установка приборов учета тепловой энергии в учреждениях здравоохранения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
прочие расходы |
2010 |
МУ «Бутурлинская центральная больница» |
Всего, в т.ч. |
- |
330 |
- |
- |
- |
330 |
100 % оснащение приборами учета тепловой энергии |
|||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
330 |
- |
- |
- |
330 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероп- риятие 2.2. |
Установка приборов учета тепловой энергии в учреждениях образования Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
прочие расходы |
2010 |
Учреждения образования |
Всего, в т.ч. |
130 |
220 |
- |
- |
- |
350 |
100 % оснащение приборами учета тепловой энергии |
|||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
130 |
220 |
- |
- |
- |
350 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероп- риятие 2.3. |
Установка приборов учета тепловой энергии в учреждениях культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
прочие расходы |
2010 |
Учреждения культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 % оснащение приборами учета тепловой энергии |
|||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероп- риятие 2.4. |
Установка приборов учета тепловой энергии в административных зданиях Бутурлинского муниципального Нижегородской области |
прочие расходы |
2010 |
Администрация Бутурлинского района |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 % оснащение приборами учета тепловой энергии |
|||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Задача 3 программы: |
Всего, в т.ч. |
580,5 |
424,5 |
426,5 |
624,12 |
621,44 |
2977,06 |
|
|||||||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
|
254,62 |
249,94 |
504,56 |
|||||||||
Бюджет поселения |
580,5 |
424,5 |
426,5 |
369,5 |
371,5 |
2172,5 |
|||||||||
Мероприятие 3.1. |
Приобретение и установка светильников ДНАТ к в р.п. Бутурлино |
прочие расходы |
2010-2014 |
Администрацияр.п. Бутурлино |
Всего, в т.ч. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероп |
Установка прибора |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрац |
Всего, в т.ч. |
25 |
50 |
- |
- |
- |
75 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
25 |
50 |
- |
- |
- |
75 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.3. |
Замена ламп накаливания на энергосберега |
Прочие расходы |
|
Администрации р.п. Бутурлино |
Всего, в т.ч. |
3 |
- |
- |
- |
- |
3 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
3 |
- |
- |
- |
- |
3 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.4. |
Установка прибора учета электрической энергии уличного освещения п. Вишенки |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Болшебакалдского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
5 |
- |
- |
- |
- |
5 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
5 |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.5. |
Замена циркуляционных насосов К-8-18 в Большебакалдском ДК |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Болшебакалдского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
- |
18 |
- |
- |
- |
18 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
- |
18 |
- |
- |
- |
18 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.6. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Большебакалдсом ДК, здании администрации , ПЧ |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Болшебакалдского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
- |
5 |
5 |
- |
- |
10 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
- |
5 |
5 |
- |
- |
10 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.7. |
Установка циркуляционных насосов в системе отопления в ПЧ Большебакалдского сельского поселения |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Болшебакалдского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
18 |
- |
18 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
- |
- |
- |
18 |
- |
18 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.8. |
Установка фотореле на уличном освещении в Большебакалдском сельском поселении |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Болшебакалдского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.9. |
Рационализация источников света уличного освещения с заменой светильников в Большебакалдском сельском поселении |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Болшебакалдского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
20 |
20 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
- |
- |
- |
- |
20 |
20 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.10. |
Приобретение и установка светильников ДНАТ |
Прочие расходы |
2011- 2014 |
Администрация Каменищенского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
- |
60 |
60 |
60 |
60 |
240 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
- |
60 |
60 |
60 |
60 |
240 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.11. |
Установка узлов учета уличного освещения в с. Кремницкое, с. Крутец |
Прочие расходы |
2010-2012 |
Администрация Каменищенского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
10 |
- |
50 |
- |
- |
60 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
10 |
- |
50 |
- |
- |
60 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.12. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании Каменищенского ДК |
Прочие расходы |
2010 |
Администрация Каменищенского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.13. |
Замена электрокотла в Каменищенской ПЧ |
Прочие расходы |
2010 |
Администрация Каменищенского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
5 |
- |
- |
- |
- |
5 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
5 |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
Мероприятие 3.14. |
|
Прочие расходы |
2010-2011 |
Администрация Кочуновского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
190 |
- |
- |
- |
- |
190 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
190 |
- |
- |
- |
- |
190 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.15. |
|
Прочие расходы |
2010 |
Администрация Кочуновского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
30 |
- |
- |
- |
- |
30 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
30 |
- |
- |
- |
- |
30 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.16. |
Приобретение и установка светильников ДНАТ в количестве 123 шт. |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Уваровского сельсовета |
Всего, в т.ч. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.17. |
Установка узла учета уличного освещения по с. Тарталеи, с. Мокса, д.Напалково |
Прочие расходы |
2010 |
Администрация Уваровского сельсовета |
Всего, в т.ч. |
15 |
|
|
|
|
15 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
15 |
- |
- |
- |
- |
15 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.18. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании администрации Уваровского сельсовета |
Прочие расходы |
2010 |
Администрация Уваровского сельсовета |
Всего, в т.ч. |
4 |
- |
- |
- |
- |
4 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
4 |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприя |
Установка приборов учета электрической энергии уличного освещения в населенных пунктах Ягубовского сельсовета |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Ягубовского сельсовета |
Всего, в т.ч. |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
152,5 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
152,5 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.20. |
Установка фотореле уличного освещения в населенных пунктах Ягубовского сельсовета |
Прочие расходы |
2010 |
Администрация Ягубовского сельсовета |
Всего, в т.ч. |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
152,5 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
152,5 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в зданиях СДК Ягубовского сельсовета |
Прочие расходы |
2010 |
Администрация Ягубовского сельсовета |
Всего, в т.ч. |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
152,5 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
152,5 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.22. |
Установка двухтарифных приборов учета электроэнергии в МУК «Бутурлинский районный ДК» |
Прочие расходы |
2010-2011 |
МУК «Бутурлинский районный ДК» |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.23. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в МУК «Бутурлинский районный ДК» |
Прочие расходы |
2010-2012 |
МУК «Бутурлинский районный ДК» |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.24. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в МУ «Бутурлинская межпоселенческая центральная библиотека» |
Прочие расходы |
2010-2012 |
МУ «Бутурлинская межпоселенческая центральная библиотека» |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
|
- |
- |
|
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
|
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.25. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях образования |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Учреждения образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
|
168 |
168 |
336 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
|
168 |
168 |
336 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.26. |
Замена насосов в котельных учреждений образования |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Учреждения образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
|
36,4 |
36,4 |
72,8 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
|
36,4 |
36,4 |
72,8 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 3.27. |
|
Прочие расходы |
2010-2014 |
Учреждения здравоохранения |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
|
50,22 |
45,54 |
95,76 |
Снижение расхода электрической энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
|
50,22 |
45,54 |
95,76 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Задача 4 программы: |
Всего, в т.ч. |
355,77 |
186,77 |
90,77 |
3827,67 |
3784,17 |
12450,05 |
|
|||||||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
3781,9 |
3738,4 |
7520,3 |
|||||||||
Бюджет поселения |
355,77 |
186,77 |
90,77 |
45,77 |
45,77 |
724,85 |
|||||||||
Мероприятие 4.1. |
Замена оконных блоков и входных дверей в МУ «Бутурлинская межпоселенческая центральная библиотека» |
Прочие расходы |
2010-2012 |
МУ «Бутурлинская межпоселенческая центральная библиотека» |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.2. |
Замена оконных блоков и входных дверей в МУК «Бутурлинский районный ДК» |
Прочие расходы |
2010-2014 |
МУК «Бутурлинский районный ДК» |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
230 |
230 |
460 |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
230 |
230 |
460 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.3. |
Замена оконных блоков и входных дверей в учреждениях образования |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Учреждения образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
2552,4 |
2552,4 |
5104,8 |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
2552,4 |
2552,4 |
5104,8 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.4. |
Утепление и замена оконных блоков, входных дверей, замена внутренних дверных проемов в учреждениях здравоохранения |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Учреждения здравоохранения |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
969,5 |
906 |
1875,5 |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
969,5 |
906 |
1875,5 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.5. |
Ремонт системы отопления в учреждениях здравоохранения |
Прочие расходы |
2010 |
Учреждения здравоохранения |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.6. |
Ремонт и замена кровли в учреждениях здравоохранения |
Прочие расходы |
2011-2014 |
Учреждения здравоохранения |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
30 |
50 |
80 |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
30 |
50 |
80 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.7. |
Ремонт системы отопления в Большебакалдском ДК |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Болшебакалдского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
30 |
- |
- |
30 |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
- |
- |
30 |
- |
- |
30 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.8. |
Замена дверей и окон, утепление чердачных и подвальных помещений в Большебакалдском ДК, |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Болшебакалдского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
10 |
15 |
- |
- |
- |
25 |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
10 |
15 |
- |
- |
- |
25 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.9. |
Утепление чердачных помещений и ремонт дверей в Большебакалдской ПЧ |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Болшебакалдского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
15 |
- |
- |
15 |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
- |
- |
15 |
- |
- |
15 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.10. |
Замена оконных блоков в домах культуры Кочуновского с.п. |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Кочуновского селького поселения |
Всего, в т.ч. |
300 |
- |
- |
- |
- |
300 |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
Бюджет поселения |
300 |
- |
- |
- |
- |
300 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.11. |
Замена оконных блоков в доме культуры и администрации Уваровского сельсовета |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Уваровского сельсовета |
Всего, в т.ч. |
- |
126 |
- |
- |
- |
126 |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
- |
126 |
- |
- |
- |
126 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 4.12. |
Замена оконных блоков в домах культуры Ягубовского сельсовета |
прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Ягубовского сельсовета |
Всего, в т.ч. |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
228,85 |
Снижение расхода тепловой энергии на 15 % от уровня |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
228,85 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Задача 5 программы: |
Всего, в т.ч. |
171,77 |
125,77 |
45,77 |
70,77 |
98,77 |
512,85 |
|
|||||||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
25 |
53 |
78 |
|||||||||
Бюджет поселения |
171,77 |
125,77 |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
434,85 |
|||||||||
Мероприятие 5.1. |
Замена газового котла в здании Смагинского ДК |
Прочие расходы |
2010 |
Администрация р.п. Бутурлинс |
Всего, в т.ч. |
66 |
- |
- |
- |
- |
66 |
Снижение расхода природного газа на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
66 |
- |
- |
- |
- |
66 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 5.2. |
Замена газоугольного котла на газовый в Большебакалдском ДК |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Болшебакалдского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
- |
80 |
- |
- |
- |
80 |
Снижение расхода природного газа на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
- |
80 |
- |
- |
- |
80 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 5.3. |
Замена газового котла в здании Кеньшевского ДК |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Кочуновского сельского поселения |
Всего, в т.ч. |
60 |
- |
- |
- |
- |
60 |
Снижение расхода природного газа на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
60 |
- |
- |
- |
- |
60 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 5.4. |
Замена газовых котлов в Борнуковском ДК, Большеякшенском ДК, Ягубовском ДК. |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Администрация Ягубовского сельсовета |
Всего, в т.ч. |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
228,85 |
Снижение расхода природного газа на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Бюджет поселения |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
228,85 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 5.5. |
Замена газовых котлов в учреждениях здравоохранения |
Прочие расходы |
2011-2014 |
Учреждения здравоохранения |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
28 |
28 |
Снижение расхода природного газа на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
28 |
28 |
|||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 5.6. |
Замена газовых котлов в учреждениях образования |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Учреждения образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
25 |
25 |
50 |
Снижение расхода природного газа на 15 % от уровня 2009 года |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
25 |
25 |
50 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Задача 6 программы: |
Всего, в т.ч. |
2775 |
323 |
33,4 |
- |
- |
3131,4 |
|
|||||||
Областной |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
|||||||||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Средства предприятий ЖКХ |
175 |
323 |
33,4 |
- |
- |
531,4 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 6.1. |
Приобретение, установка и ввод в эксплуатацию станции управления «ШУН» в количестве 3 шт. на артскважинах |
прочие расходы |
2010-2012 |
ООО «Бутурлинский водоканал» |
Всего, в т.ч. |
160 |
250 |
- |
- |
- |
410 |
Снижение количества потребляемой электроэнергии при производстве товаров, оказании услуг |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Собственные средства |
160 |
250 |
- |
- |
- |
410 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 6.2. |
Приобретение, установка и ввод в эксплуатацию приборов |
Прочие расходы |
2010-2012 |
ООО «Бутурлинский водоканал» |
Всего, в т.ч. |
- |
15 |
15 |
- |
- |
30 |
Учет и сокращение потерь воды |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Собственные средства |
- |
15 |
15 |
- |
- |
30 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 6.3. |
Приобретение, установка и ввод в эксплуатацию станции управления и защиты в количестве 2 шт. на канализационных насосных станциях |
прочие расходы |
2010-2012 |
ООО «Бутурлинский водоканал» |
Всего, в т.ч. |
- |
40 |
- |
- |
- |
40 |
Снижение количества потребляемой электроэнергии |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Собственные средства |
- |
40 |
- |
- |
- |
40 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 6.4. |
Приобретение, установка и ввод в эксплуатацию энергосберегающих фекальных насосов на насосных станциях в количестве 2 шт. |
Прочие расходы |
2010-2012 |
ООО «Бутурлинский водоканал» |
Всего, в т.ч. |
15 |
15 |
- |
- |
- |
30 |
Снижение количества потребляемой электроэнергии |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Собственные средства |
15 |
15 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 6.5. |
|
Прочие расходы |
2010-2011 |
МУП «Бутурлинскрайснабкомплект-1» |
Всего, в т.ч. |
- |
3 |
- |
- |
- |
3 |
Снижение количества потребляемой электроэнергии |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Собственные средства |
- |
3 |
- |
- |
- |
3 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 6.6. |
Установка энергосберегающего насосного оборудования на водонапорной башне в с. Тарталеи |
Прочие расходы |
2010-2012 |
МУП «Бутурлинскрайснабкомплект-1» |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
18,4 |
- |
- |
18,4 |
Снижение количества потребляемой электроэнергии |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Собственные средства |
- |
- |
18,4 |
- |
- |
18,4 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 6.7. |
Замена ветхих сетей водопровода в с. Кочуново Бутурлинского района |
Прочие расходы |
2010 |
ООО «Строймонтаж» с. Болдино |
Всего, в т.ч. |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
Снижение потерь воды |
|||
Областной |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Собственные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Задача 7 программы: |
Всего, в т.ч. |
6974,6 |
2140,8 |
2143,7 |
- |
- |
11259,1 |
|
|||||||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
4861 |
- |
- |
- |
- |
4861 |
|||||||||
Средства предприятий ЖКХ |
2113,6 |
2140,8 |
2143,7 |
- |
- |
6398,1 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 7.1. |
Замена наружных тепловых сетей |
Прочие расходы |
2010-2012 |
ООО «Бутурлинское ЖКХ» |
Всего, в т.ч. |
3461,6 |
477,9 |
500 |
- |
- |
4439,5 |
Снижение потерь тепла |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
2500 |
- |
- |
- |
- |
2500 |
|||||||||
Собственные средства |
961,6 |
477,9 |
500 |
- |
- |
1939,5 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 7.2. |
Замена и капитальный ремонт котлов в котельных |
Прочие расходы |
2010-2012 |
ООО «Бутурлинское ЖКХ» |
Всего, в т.ч. |
900 |
600 |
480 |
- |
- |
1980 |
Экономия расхода газа |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
700 |
- |
- |
- |
- |
700 |
|||||||||
Собственные средства |
200 |
600 |
480 |
- |
- |
1280 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 7.3. |
Ремонт тепловых сетей |
Прочие расходы |
2010-2012 |
ООО «Бутурлинское ЖКХ» |
Всего, в т.ч. |
1706,6 |
991,4 |
1146,8 |
- |
- |
3844,8 |
Снижение потерь тепла |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
800 |
- |
- |
- |
- |
800 |
|||||||||
Собственные средства |
906,6 |
991,4 |
1146,8 |
- |
- |
3044,8 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 7.4. |
Замена сетевых и пропиточных насосов в котельных, замена дымососов |
Прочие расходы |
2010-2012 |
ООО «Бутурлинское ЖКХ» |
Всего, в т.ч. |
29,6 |
38,2 |
16,9 |
- |
- |
84,7 |
Снижение количества потребляемой электроэнергии |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Собственные средства |
29,6 |
38,2 |
16,9 |
- |
- |
84,7 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 7.5. |
Установка приборов учета воды в газовых котельных Бутурлинского муниципального района |
Прочие расходы |
2010-2011 |
ООО «Бутурлинское ЖКХ» |
Всего, в т.ч. |
15,8 |
33,3 |
- |
- |
- |
49,1 |
Учет и экономия расхода воды |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Собственные средства |
15,8 |
33,3 |
- |
- |
- |
49,1 |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятия 7.6. |
Реконструкция коммерческих узлов учета расхода газа в котельных Бутурлинского муниципального района |
Прочие расходы |
2010-2011 |
ООО «Бутурлинское ЖКХ» |
Всего, в т.ч. |
861 |
- |
- |
- |
- |
861 |
Установка узлов учета расхода газа |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
861 |
- |
- |
- |
- |
861 |
|||||||||
Собственные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Задача 8 программы: |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 8.1. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергоресурсов |
Прочие расходы |
2010-2011 |
Специализированные организации |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение расхода потребляемых энергоресурсов |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Задача 9 программы: |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 9.1. |
Обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы по эффективному использованию эергоресурсов |
Прочие расходы |
2010-2014 |
Бюджетные учреждения , администрация Бутурлинского района |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Обучение ответственного за энергосбережение |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Задача 10 программы: |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
243 |
- |
- |
- |
|
|||||||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
243 |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 10.1. |
Проведение обязательного энергетического обследования МБДОУ «Березка» |
Прочие расходы |
2012 |
МБДОУ «Березка» |
Всего, в т.ч. |
|
|
40 |
|
|
|
|
|||
Областной |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Районный бюджет |
|
|
40 |
|
|
|
|
||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 10.2. |
Проведение обязательного энергетического обследования МБОУ Бутурлинская СОШ им. В.И. Казакова |
Прочие расходы |
2012 |
МБОУ Бутурлинская СОШ им. В.И. Казакова |
Всего, в т.ч. |
|
|
60 |
|
|
|
|
|||
Областной |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Районный бюджет |
|
|
60 |
|
|
|
|
||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 10.3. |
Проведение обязательного энергетического обследования МБДОУ «Теремок» |
Прочие расходы |
2012 |
МБДОУ «Теремок» |
Всего, в т.ч. |
|
|
30 |
|
|
|
|
|||
Областной |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Районный бюджет |
|
|
30 |
|
|
|
|
||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 10.4. |
Проведение обязательного энергетического обследования МБОУ ДОД ДООЦ «Надежда» |
Прочие расходы |
2012 |
МБОУ ДОД ДООЦ «Надежда» |
Всего, в т.ч. |
|
|
40 |
|
|
|
|
|||
Областной |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Районный бюджет |
|
|
40 |
|
|
|
|
||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 10.5. |
Проведение обязательного энергетического обследования МБУК «Районный дворец культуры» |
Прочие расходы |
2012 |
МБУК «Районный дворец культуры» |
Всего, в т.ч. |
|
|
43 |
|
|
|
|
|||
Областной |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Районный бюджет |
|
|
43 |
|
|
|
|
||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 10.6. |
Проведение обязательного энергетического обследования администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
Прочие расходы |
2012 |
Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
|
|
30 |
|
|
|
|
|||
Областной |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Районный бюджет |
|
|
30 |
|
|
|
|
||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Задача 11 программы: |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Мероприятие 11.1. |
Опубликование в средствах массовой информации муниципаль |
Прочие расходы |
2010 |
Администрация Бутурлинского |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Опубликование в средствах массовой информации муниципаль |
|||
Областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.6. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета, предприятий жилищно-коммунального комплекса, областного бюджета по ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области. на 2010 год"
В ходе реализации программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей доходной части местного бюджета.
Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий программы (тыс. руб.) приведена в таблице 3.
Таблица 3
Наименование муниципальных заказчиков |
Источники финансирования |
Предполагаемое финансирование, |
Предполагаемое финансирование, |
Предполагаемое финансирование, |
Предполагаемое финансирование, |
Предполагаемое финансирование, |
Всего за период реализации, |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
||
Администрация Бутурлинского муниципального района |
Всего, в т.ч. |
11260,64 |
3800,84 |
2983,14 |
4522,56 |
4504,38 |
27071,56 |
Областной бюджет, |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Областной бюджет по ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Н.О. на 2010 год” |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
|
|
Федеральный бюджет, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Районный бюджет, |
4991 |
600 |
243 |
4061,52 |
4041,34 |
13936,86 |
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджет поселений, |
1381,04 |
737,04 |
563,04 |
461,04 |
462,04 |
3605,2 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники, |
2288,6 |
2463,8 |
2177,1 |
- |
- |
6929,5 |
|
Капвложения |
- |
|
|
|
|
- |
|
НИОКР |
- |
|
|
|
|
- |
|
Средства предприятий ЖКХ |
2288,6 |
2463,8 |
2177,1 |
- |
- |
6929,5 |
ИТОГО |
Всего, в т.ч. |
11260,64 |
3800,84 |
2983,14 |
4522,56 |
4504,38 |
27071,56 |
по программе |
Областной бюджет, |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Областной бюджет по ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Н.О. на 2010 год” |
2600 |
- |
- |
- |
- |
2600 |
|
Федеральный бюджет, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Районный бюджет, |
|
|
|
|
|
|
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджет поселений, |
1381,04 |
737,04 |
563,04 |
461,04 |
463,04 |
3605,2 |
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие источники, |
2288,6 |
2463,8 |
2177,1 |
- |
- |
6929,5 |
|
Капвложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Средства предприятий ЖКХ |
2288,6 |
2463,8 |
2177,1 |
- |
- |
6929,5 |
2.7. Индикаторы достижения цели программы
Индикаторы достижения цели программы приведены в таблице 4.
Таблица 4
Наименование индикаторов |
Единицы измерения индикаторов целей программы |
Значения индикаторов целей программы |
||
На момент разработки программы |
По окончании реализации программы |
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
||
Удельный расход воды после установки приборов учета в бюджетных учреждениях |
м/чел |
27 |
24 |
27 |
Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета в бюджетных учреждениях |
Гкал/м |
0,066 |
0,060 |
0,066 |
Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Бутурлинского района Нижегородской области |
% |
0,044 |
0,040 |
0,044 |
Экономия природного газа в бюджетных учреждениях |
тыс.куб.м |
0 |
165 |
0 |
тыс.руб. |
0 |
550 |
0 |
|
Экономия электрической энергии в бюджетных учреждениях |
тыс.кВт.ч |
0 |
300 |
0 |
тыс.руб. |
0 |
985 |
0 |
|
Экономия тепловой энергии в бюджетных учреждениях |
Гкал |
0 |
759 |
0 |
тыс.руб. |
0 |
890 |
0 |
|
Экономия расхода воды в бюджетных учреждениях |
тыс.куб.м |
0 |
4,85 |
0 |
тыс.руб. |
0 |
74 |
0 |
|
Экономия электрической энергии на предприятиях ЖКХ |
тыс.кВтч |
0 |
167 |
0 |
тыс.руб. |
0 |
767 |
0 |
|
Экономия тепловой энергии на предприятиях ЖКХ |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Экономия расхода воды на предприятиях ЖКХ |
тыс.куб.м |
0 |
12,6 |
0 |
тыс.руб. |
0 |
230,8 |
0 |
|
Оснащенность бюджетных учреждений Бутурлинского муниципального района Нижегородской области приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов |
% |
75 |
100 |
75 |
2.8. Оценка эффективности реализации программы
.Экономическая эффективность программы приведена в таблице 5.
Таблица 5
Расчетные |
Название |
Значение |
|
На момент разработки программы |
2010-2014 годы |
||
Показатель непосредственных результатов (А) |
Сокращение затрат местного бюджета и предприятий жилищно-коммунального комплекса на обеспечение энергетическими ресурсами, |
0 |
3,5 |
Затраты |
Затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению, млн. руб. |
0 |
31,4 |
Экономическая эффективность (Ээ=А/В) |
0 |
0,11 |
2.9. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению
Негативное влияние на реализацию программы может оказать отсутствие или неполное финансирование программы из средств местного бюджета.
В случае выделения финансовых средств из местного бюджета в неполном объеме бюджетные учреждения могут реализовывать мероприятия программы за счет собственных средств.
2.10. Система организации контроля за исполнением программы
Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области.